Faktúra č. DFB/24/0175

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 4/24
  • Dátum doručenia: 14.05.2024
  • Celková hodnota: 397,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť