Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0175
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 4/24
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: 397,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť