Faktúra č. DFB/24/0170

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠI,ŠK
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 43,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 113/24
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť