Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0170
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠI,ŠK
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 43,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 113/24
- Dátum zverejnenia: 17.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť