Faktúra č. DFB/24/0165

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 4/2024
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota: 2 120,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť