Faktúra č. DFB/24/0158

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ŠK+ŠI, doprava
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota: 190,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.111/24
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť