Faktúra č. DFB/24/0155

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK a ŠI
  • Dátum doručenia: 02.05.2024
  • Celková hodnota: 167,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.109/24
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť