Faktúra č. DFB/24/0149

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 3/24
  • Dátum doručenia: 22.04.2024
  • Celková hodnota: 378,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť