Faktúra č. DFB/24/0138

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 181,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.092/24
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť