Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0138
- Popis fakturovaného plnenia: prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 181,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.092/24
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť