Faktúra č. DFB/24/0135

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 097/24
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť