Faktúra č. DFB/24/0109

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 3/2024
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 115,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.59,67,72,79/24
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť