Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0109
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 3/2024
- Dátum doručenia: 27.03.2024
- Celková hodnota: 115,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.59,67,72,79/24
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť