Faktúra č. DFB/24/0099

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: video kábel 2x (školník a učebňa)
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 44,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.71/24
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť