Faktúra č. DFB/24/0093

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB1 za 2/2024
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 1 942,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477436
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť