Faktúra č. DFB/24/0090

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: stropný držiak-učebňa
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 17,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.63/24
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť