Faktúra č. DFB/24/0065

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 1/2024
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 334,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477433
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť