Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0065
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 1/2024
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 334,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477433
- Dátum zverejnenia: 23.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť