Faktúra č. DFB/24/0062

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetináče do riaditeľne
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 260,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: žiadanka k VPD
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť