Faktúra č. DFB/24/0061

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: lišty k podlahe do riaditeľne
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 36,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť