Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0061
- Popis fakturovaného plnenia: lišty k podlahe do riaditeľne
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 36,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť