Faktúra č. DFB/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: rozvádzač, video kábel, organizér káblov - hospodárske odd.
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota: 118,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť