Faktúra č. DFB/24/0054

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál -hospodárske, sekretariát, riaditeľňa
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 66,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť