Faktúra č. DFB/24/0050

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne zborovňa
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota: 394,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 40/24
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť