Faktúra č. DFB/24/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠB2, dielne a ŠI za 1/24
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 1 320,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť