Faktúra č. DFB/24/0022

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: servis notebooku ROL
  • Dátum doručenia: 23.01.2024
  • Celková hodnota: 112,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 017/24
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť