Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0022
- Popis fakturovaného plnenia: servis notebooku ROL
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 112,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 017/24
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť