Faktúra č. DFB/24/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2024
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.013/24
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť