Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0017
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2024
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.013/24
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť