Faktúra č. DFB/24/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť