Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0015
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť