Faktúra č. DFB/24/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: držiak na TV - riaditeľňa
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota: 16,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 10/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť