Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0014
- Popis fakturovaného plnenia: držiak na TV - riaditeľňa
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 16,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 10/2024
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť