Faktúra č. DFB/24/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: video kábel - riaditeľňa
  • Dátum doručenia: 11.01.2024
  • Celková hodnota: 44,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 3/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť