Faktúra č. DFB/24/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie r. 2024
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 32,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť