Faktúra č. DFB/23/0531

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0531
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 11/23
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 2,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť