Faktúra č. DFB/23/0523

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0523
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - florbalová loptička
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 17,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.318/23
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť