Faktúra č. DFB/23/0519

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0519
  • Popis fakturovaného plnenia: servis - údržba kotlov ŠK
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 626,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 326/23
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť