Faktúra č. DFB/23/0516

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0516
  • Popis fakturovaného plnenia: 3D tlačiareň+príslušenstvo
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 1 586,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.319/23
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť