Faktúra č. DFB/23/0515

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0515
  • Popis fakturovaného plnenia: VR Set: VR okuliare+ovládače, kubrík pre VR set, sada aplikácií pre VR set
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 3 996,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.314/23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť