Faktúra č. DFB/23/0512

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0512
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena a oprava diverok na sktrinkách v učebni 205, kanceláriách č. 109 a č. 110
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 3 160,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť