Faktúra č. DFB/23/0506

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0506
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2023WBS6313-2
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť