Faktúra č. DFB/23/0501

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0501
  • Popis fakturovaného plnenia: kabeláž a servis tabúľ
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 248,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.313/23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť