Faktúra č. DFB/23/0486

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0486
  • Popis fakturovaného plnenia: stoly, študentské stoličky, otočné stoličky...
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 9 606,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 302/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť