Faktúra č. DFB/23/0461

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0461
  • Popis fakturovaného plnenia: 3x kuchynská zostava - hosp., riad., sekret.
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 6 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 283/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť