Faktúra č. DFB/23/0457

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0457
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 11/2023
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 161,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.240,248,251,253,264/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť