Faktúra č. DFB/23/0447

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0447
  • Popis fakturovaného plnenia: vianočná výzdoba - stromčeky ŠI
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 607,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť