Faktúra č. DFB/23/0442

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0442
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 19.8.23-21.11.2023 ŠI
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 1 367,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť