Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0442
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 19.8.23-21.11.2023 ŠI
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 1 367,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť