Faktúra č. DFB/23/0441

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0441
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 10/23
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 2,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť